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    规范财务工作,促进资金使用安全
    ——八勘院认真开展内部审计工作
    信息来源:本站原创  ‖  发稿作者:局办公室   ‖  发布时间:2016年11月11日  ‖  查看1755次  ‖  

    为进一步加强内部审计监督职能,充分发挥内审工作查错纠弊、独立监督,提高资金使用效率,促进资金使用安全,年内,八勘院组织一批审计骨干,分别对院本部、离退休中心、地矿物业管理中心2012-2015年财务收支情况及房地产公司、地质基础工程施工总公司2012-2015年经营情况、院职工食堂2014-2015年管理情况进行了内部审计。此次内审以管理审计为重点,从强化被审单位完善内部控制制度入手,主要查找院属各单位在财务管理上存在的漏洞,检查单位财务收支情况是否合理、合法,有无虚列支出、滥发津贴补贴、是否严格做到专款专用等问题。同时把帐目审计与调查研究相结合,全面了解和掌握了被审单位的财务管理情况。

    通过这次内审,院属各单位的财务管理水平得到了进一步提高,为八勘院资金的合理、安全、有效地使用提供了强有力的保障。(八勘院 代彩霞 郝玉婷)

                  
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